<video id="nrz2a"></video>

  • <u id="nrz2a"><sub id="nrz2a"></sub></u><tt id="nrz2a"><address id="nrz2a"><kbd id="nrz2a"></kbd></address></tt>
  • <video id="nrz2a"><menuitem id="nrz2a"></menuitem></video>

    <video id="nrz2a"><mark id="nrz2a"><noframes id="nrz2a"></noframes></mark></video>

  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 008510179/2019-00045 發布日期: 2019-03-26
    主題分類: 工業、交通\07Z其他 號:
    發布機構: 市經濟和信息化委 詞: 預算編制

    內江市經濟和信息化局2019年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)職能簡介

      1.貫徹執行國家有關工業經濟、信息化、無線電的方針政策和法律法規。組織實施國家西部大開發戰略等有關工業經濟的政策措施,負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。組織推動信息化和工業化融合、工業化與城鎮化聯動,負責推進全市工業結構調整。

      2.負責擬訂和實施新型工業化發展戰略,協調解決新型工業化進程中的重大問題。參與制定國民經濟和社會發展規劃,負責制定并組織實施工業(不含煤炭、電力等能源,下同)、信息化相關行業的發展規劃、年度計劃和產業政策,負責對全市工業各行業實施行業管理,指導行業質量管理工作。指導工業、信息化、無線電領域的社會中介組織發展。

      3.監測、分析經濟運行態勢和質量,建立全市工業經濟運行預警機制,擬訂近期、中期經濟運行目標、政策并組織實施,協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調度、緊急調度和交通運輸協調工作,負責市級醫藥儲備的監督管理。

      4.負責全市企業技術改造推進工作,組織制定并實施全市企業技術改造投資規劃和政策。提出工業和信息化固定資產投資規模的意見,按照規定權限審批、核準、備案全市企業技術改造項目,組織企業技術改造項目申報有關專項計劃并組織實施。

      5.負責全市企業技術創新體系建設,制定鼓勵企業技術創新的政策措施,指導企業技術創新、技術引進、重大裝備國產化和重大技術裝備研制,編制下達全市重點企業技術創新項目計劃并組織實施,按照規定程序會同有關部門組織企業技術中心申報、認定和建設管理工作。

      6.負責全市產業園區建設發展的協調服務工作,擬訂并組織實施產業園區、產業集群發展規劃和政策措施,指導產業園區合理布局,負責協調重點產業園區建設發展,協調推進園區公共配套設施建設,實施產業園區公共服務平臺項目計劃。

      7.負責全市工業和信息化領域的節能降耗、清潔生產和資源節約與綜合利用工作,協調推進工業化與生態環境協調發展中的重大問題,組織實施相關重大示范項目和新產品、新技術、新工藝、新設備、新材料的推廣應用。

      8.負責推進企業信用制度建設,負責中小企業信用擔保和融資體系建設并實施行業監管,負責制訂工業發展資金等財政專項資金使用計劃,負責企業技術改造、技術創新、生產運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協調,指導工業企業融資工作,參與工業企業上市培育工作。

      9.指導企業建立現代企業制度、改組改造、兼并重組,負責全市企業治亂減負工作,指導企業經營管理人員、專業技術人員培訓,負責全市大企業大集團和龍頭骨干企業的培育工作,負責全市中小企業發展的指導推進工作,綜合協調有關部門擬訂促進中小企業發展的政策措施,負責推進中小企業服務體系建設。

      10.會同有關部門提出工業和信息化領域對外開放和利用外資的政策建議,參與區域經濟合作和承接產業轉移工作。指導工業和信息化企業開展對外交流與合作、境外投資。

      11.統籌推進全市信息化工作,制定并組織實施相關政策,指導企業信息化、電子商務和物聯網發展,推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享。

      12.指導參與全市信息基礎設施建設的規劃、協調和管理,會同相關部門制訂通信管線規劃并承擔相應的管理工作,參與協調電信市場涉及社會公共利益的重大事項。

      13.負責全市無線電頻譜資源管理,依法監督管理無線電臺(站),負責無線電電磁環境保護工作,協調無線電管理相關事宜。

      14.負責實施全市鹽業行業管理、指導和協調,組織和編制鹽業發展規劃和產業政策并組織實施。

      15.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

      16.承辦市政府交辦的其他事項。

      (二)2019年重點工作

      1.全力實現“一個目標”。扎實推進先進制造強市“三百行動”計劃,加快實施《內江市加快工業經濟轉型升級創新發展三年行動計劃(2018-2020年)》,圍繞建設成渝特大城市功能配套服務中心和成渝發展主軸重要節點城市總體目標,全力做好穩增長、促轉型,加快建設老工業基地轉型升級示范區,促進全市工業經濟逐步實現高質量發展。

      2.深入推進“兩化融合”。全力抓好“寬帶中國”示范城市建設和下一代寬帶信息基礎設施建設;加快5G布局和商用的準備工作,力爭在全省率先實現5G商用;加快推進“村村通”“通信扶貧”“智慧田園”“2018電信普遍服務試點”等項目建設,進一步提高無線通信網絡覆蓋廣度、深度和質量。繼續深入實施“互聯網+”行動,積極運用物聯網、云計算、大數據、移動互聯網等新技術,促進資源優化配置,不斷提高經濟發展質量和效益。

      3.積極促進“三方合作”。積極構建省委“一干多支、五區協同”區域發展新格局,加強同成都、重慶對接,積極打造成渝兩地重要汽車零部件配套基地。加快推動川南產業布局一體化,推進川南現代產業集中發展區(內自)建設,培育現代新興產業集群;按照“政府引導、企業主導,自愿參與、合作互助,責權清晰、行業自律,自建自營、自主發展”原則,牽頭組建新材料、現代醫藥、清潔能源產業聯盟,推動產業鏈上下游配套協作,構建現代產業體系,提升產業競爭力。

      4.突出做好“四項服務”。加強政策貫徹落實,營造良好的企業發展環境。加強金融協調服務,積極搭建政銀企對接平臺,發揮好我市企業應急轉貸資金作用,為企業提供更好的服務。加強生產要素保供,為全市工業經濟穩定增長提供保障。幫助企業降成本,抓好各項“降成本”惠企減負政策的督促落實,提升減負工作實效。

      5.大力發展“五大產業”。深入實施《內江市加快工業經濟轉型升級創新發展三年行動計劃2018-2020年》,大力發展新材料、新裝備、新醫藥、新能源和大數據即“四新一大”產業。

      6.強力實施“六大行動”。積極開展2019年全市工業企業“管理能力提升年”活動,促進企業核心競爭力快速提升。重點抓好企業項目管理,引導企業算好資金賬、人工賬、管理賬、安全賬、質量賬、效率賬、形象賬“七筆賬”,實施技改擴能行動;抓好安全環保管理,強化隱患排查治理;抓好生產現場管理,實施地坪處理好、貨物堆碼好、設備布局好、看板建設好、展廳擺設好、氛圍營造好、習慣養成好“七個好”推進行動;抓好企業培訓,實施企業家能力提升行動;抓好企業現代化制度建立,實施企業生產經營規范管理行動;抓好質量管理,加強工業名優品牌創建,實施品牌提升行動。

      二、部門預算單位構成

      內江市經濟和信息化局下屬二級預算單位7個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位5個。主要包括:內江市經濟和信息化局(機關)、內江市經濟和信息化委員會離退休干部管理辦公室、內江市信息惠民服務中心、內江市節能技術服務中心、內江市中小企業服務中心、內江無線電監測站、內江市化工建設工程質量安全監督站。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,內江市經濟和信息化局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、國有資本經營預算支出。內江市經濟和信息化局2019年收支總預算4668.55萬元。

      (一)收入預算情況

      內江市經濟和信息化局2019年收入預算4668.55萬元,其中:一般公共預算撥款收入2766.42萬元,占比59.26%;上年結轉1902.13萬元,占比40.74%。

      (二)支出預算情況

      內江市經濟和信息化局2019年支出預算4668.55萬元,其中:基本支出1685.14萬元,占36.1%;項目支出2983.41萬元,占63.9 %。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      內江市經濟和信息化局2019年財政撥款收支總預算4668.55 萬元,較2018年增加1540.33萬元,主要原因是上年結轉增加。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入2766.42萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入1902.13萬元;支出包括:教育支出7.34萬元、社會保障和就業支出306.67萬元、衛生健康支出98.75萬元、節能環保支出108.85萬元、資源勘探信息等支出4028.78萬元、住房保障支出111.55萬元、國有資本經營預算支出6.61萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      內江市經濟和信息化局2019年一般公共預算當年撥款2766.42 萬元,比2018年預算數減少101.8萬元。主要是加強內部管理,支出有所減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      教育支出7.34 萬元,占0.27%;社會保障和就業支出306.67萬元,占11.09%;衛生健康支出98.75萬元,占3.57%;節能環保支出108.85萬元,占3.93%;資源勘探信息等支出2133.26萬元,占77.11%;住房保障支出111.55萬元,占4.03 %。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為7.34萬元,主要用于職工業務培訓、繼續教育培訓等支出。

      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為197.25萬元,主要用于離休干部離休費等支出。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為0.29萬元,主要用于節能中心退休人員個人賬戶養老金等支出。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為97.82萬元,主要用于保障機關及下屬單位應由單位繳納的基本養老保險支出。

      5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為3.97萬元,主要用于保障機關應繳納的職業年金支出。

      6.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為7.34萬元,主要用于單位遺屬人員的困難生活救助等支出。

      7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為59.34萬元,主要用于機關及下屬參公單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險方面的支出。

      8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為17.63萬元,主要用于下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險方面的支出。

      9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為21.77萬元,主要用于機關及下屬單位按照規定標準計算的公務員醫療補助方面的支出。

      10.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):2019年預算數為108.85萬元,主要用于節能服務中心能源節約利用方面的支出。

      11.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項):2019年預算數為796.95萬元,主要用于機關及下屬參公單位在職人員工資、津貼補貼、日常運轉等費用。

      12.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)無線電監管(項):2019年預算數為44.26萬元,主要用于無線電監測站在職人員工資、日常運轉等基本支出和為完成特定工作任務而安排的年度項目支出。

      13.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項):2019年預算數1127.64萬元,主要用于信息惠民服務中心在職人員工資、日常運轉等基本支出和為完成特定工作任務而安排的年度項目支出。

      14.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):2019年預算數113.56萬元,主要用于機關為完成特定工作任務而安排的年度項目支出和化工質監站在職人員工資等。

      15.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):2019年預算數50.86萬元,主要用于中小企業服務中心在職人員工資、日常運轉等基本支出。

      16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數111.55萬元,主要用于機關及下屬單位按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      內江市經濟和信息化局2019年一般公共預算基本支出1685.14 萬元,其中:

      人員經費994.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費690.69萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      內江市經濟和信息化局2019年“三公”經費財政撥款預算數27.16萬元,其中:因公出國(境)經費 0萬元,公務接待費11.16 萬元,公務用車購置及運行維護費16 萬元。

      (一)因公出國(境)經費:根據年度工作計劃,無出國(境)費用安排。

      (二)公務接待費較2018年預算減少47.21 %,計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長1.98%,主要原因是2019年工作業務有所增加。

      單位現有公務用車3輛,其中:轎車1輛,小型客車1輛,其他乘用車1輛。

      2019年未安排公務用車購置費。

      2019年安排公務用車運行維護費16萬元,用于3 輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關及下屬單位服務工業企業、落實供給側結構性改革、工作調研、監督檢查及工業經濟運行、淘汰落后產能、中小企業發展、企業技改、服務信息化建設發展、信息惠民等工作開展。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      2019年無政府性基金預算支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      2019年無國有資本經營預算支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年,內江市經濟和信息化局及內江市經濟和信息化委員會離退休干部管理辦公室的機關運行經費財政撥款預算為446.13萬元,比2018年預算增加266.42 萬元,增長148.25 %,主要原因是2019年預算編制口徑變化。

      (二)政府采購情況

      2019年,內江市經濟和信息化局安排政府采購預算16.05萬元,主要用于機關、信息惠民服務中心、中小企業服務中心和化工建設工程質量安全監督站等購置辦公家具及辦公設備等。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年底,內江市經濟和信息化局所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,應急保障用車2輛,特種專用技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      2019年部門預算未安排購買大型設備。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市經濟和信息化局編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2766.42元。

      十一、名詞解釋

      1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      8.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。

      9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

      12.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):反映用于能源節約利用方面的支出。

      13.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      14.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)無線電監管(項):反映無線電監管方面的支出。

      15.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項):反映支持工業和信息產業發展的支出。

      16.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于其他工業和信息產業監管方面的支出。

      17.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項):反映除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。

      18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。

      19.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支總表

      表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019年部門預算項目績效目標
    附 件:
    2019部門預算項目公開表
    老彩民高手论坛欢迎您