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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 567614804/2019-00088 發布日期: 2019-03-25
    主題分類: 文化、廣電、新聞出版\12Z其他 號:
    發布機構: 市文化廣電新聞出版局 詞: 文件,制度,措施,服務,審批

    內江市文化廣電新聞出版局2019年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)職能簡介

      經內委編辦〔2012〕103號文件批準,我局職能職責有17項,具體為:

      1、貫徹執行黨和國家文化藝術工作、新聞出版(版權)、廣播電影電視工作的方針、政策和法律、法規,擬訂全市文化、新聞出版(版權)、廣播電影電視宣傳、創作的政策措施及規章制度、發展戰略、發展規劃并組織實施,推進文化和新聞出版(版權)領域以及廣播電影電視體制機制改革。

      2、管理全市社會文化、新聞出版和廣播電影、電視、電臺、廣電網絡事業,指導圖書館、文化館(站)、博物館事業和基層文化建設。

      3、扶持和促進文化和新聞出版產業建設與發展,推進重大文化產業項目建設和對外文化產業交流與合作。制訂全市廣播電影電視事業、產業發展規劃,指導、協調全市廣播電影電視事業、產業發展。

      4、規劃、引導公共文化產品生產,推進文化藝術領域和新聞出版(版權)領域的公共文化服務,指導市級重點文化設施建設、基層文化設施建設和廣播電影電視重點基礎設施建設。

      5、管理全市文學藝術事業,指導藝術創作與生產,扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種,推動各門類藝術及藝術教育、科研事業的發展,管理全市性重大文化藝術和廣播電影電視活動。

      6、組織實施全市文物考古發掘、保護管理、開發利用和文物執法工作。

      7、組織實施全市非物質文化遺產保護、傳承和普及工作。

      8、負責文藝類產品網上傳播的前置審批,負責對互聯網上網營業場所實行經營許可和動漫、網絡游戲的監管工作。

      9、負責對新聞出版單位、出版物內容、出版物市場、出版活動和印刷業的監管,查處違規活動。

      10、負責全市出版物市場的“掃黃打非”工作,組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案。

      11、監督管理市內報刊社、通訊社分支機構和記者站,負責全市新聞機構記者證的審核與管理,組織查處新聞違法活動。

      12、負責著作權管理工作,處理涉外著作權關系及著作權的對外交流與合作,依法查處著作權侵權案件。

      13、指導重要文件文獻、重點出版物和教科書的出版、印刷和發行工作,承擔古籍整理出版的組織協調工作。

      14、指導文化市場綜合執法工作,監督管理文化市場、新聞出版(版權)市場、廣播電影電視市場。審查廣播電影電視節目、信息網絡視聽節目、公共視聽載體播放節目的內容和質量;負責對文化藝術經營活動和新聞出版活動進行行業監督,負責對從事演藝活動、出版活動、廣播電影電視節目制作的民辦機構的監管工作。

      15、管理對外及港澳臺文化、廣播電影電視交流、文化宣傳工作,組織實施大型對外文化交流活動;負責全市廣播電影電視節目的進口和收錄管理。

      16、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

      17、承辦市政府交辦的其他事項。

      (二)2019年重點工作

      2019年,全市文化廣電新聞出版工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,深入貫徹落實省委十一屆四次全會、市委七屆八次全會等會議精神,始終堅持以人民為中心,深入培育踐行社會主義核心價值觀,切實推動社會主義文化繁榮興盛,不斷提高內江文化軟實力,奮力推進“文化強市”建設實現新跨越新突破。

      1、落實黨委意識形態工作責任制。

      嚴格落實黨委意識形態工作“一崗雙責”,堅持培育和踐行社會主義核心價值觀,把握主題主線抓好宣傳,堅持“人民為中心”創作導向。筑牢意識形態工作陣地,加強基層文化陣地建設,豐富公共文化服務供給。強化文化市場管理,持續加強文化市場監管,扎實開展“掃黃打非”專項行動。

      2、持續推進重大文化項目建設。

      全面完成市文化館、市博物館內外裝飾工程,基本完成市博物館陳列布展工作;完成張大千博物館陳列布展并對外開放;啟動內江市公共文化服務PPP項目(內江大劇院)基礎工程建設。指導推進中國夏布文化藝術博物館、尚騰藝術小鎮建設和東興區圖書館建設,做好威遠縣圖書館、博物館建設項目前期工作。

      3、扎實抓好重大文化活動和精品文藝創作。

      組織舉辦紀念張大千誕辰120周年系列文化活動,深化海峽兩岸文化藝術交流;承辦四川省第十七屆戲劇小品(小戲)比賽,持續舉辦原創網絡歌手大賽、舞蹈大賽等文藝賽事活動;開展慶祝新中國成立70周年、“五四運動”100周年系列紀念活動,大力創作相關題材文藝作品;完成現代大型川劇《張大千》《亂世塘坊》復排、創排工作,完成現代音樂劇《張大千》立項、創排工作。

      4、加強文化遺產保護傳承。

      加強對川劇、木偶等地方戲曲曲藝、大千書畫藝術、本土影視作品等特色文化藝術的保護傳承扶持,建設非物質文化遺產展示館(傳習所)和生產性保護示范基地,持續開展非遺傳承人口述史拍攝和記錄資料搜集,組織好國家、省、市級非遺項目、非遺代表性傳承人申報工作。加強文物保護單位、古村落、民居保護。實施一批國家、省級重點文保單位維修保護,加強文物古跡修繕,推進市文博保護管理機構建設。

      5、進一步完善公共文化服務體系。

      深入推進廣播“村村響”、電視“戶戶通”、村文化室、公益電影放映等文化民生工程建設,大力推廣公共圖書館、文化館分館建設,深入推進公共文化服務場所錯時延時開放。著力推進鄉村文化振興,實施鄉村文化鑄魂、服務保障、惠民、保護傳承、創新發展、品牌塑造、文明涵養、人才培育八大行動。

      6、持續強化文化市場監管。

      加強市場監管。落實權力清單、責任清單制,探索市場準入負面清單制度,規范行政權力行使。加強行政執法查處分離制度建設。推行行政執法裁量權案例指導制度,建立執法全過程記錄制度。加強誠信體系建設,建立黑名單制度。

      規范出版和傳播秩序。繼續推行“掃黃打非”進社區、進基層及“掃黃打非”五大專項行動。

      7、培育壯大文化產業。

      加快發展書畫文化產業,扶持打造張大千美術館畫廊。舉辦書畫交易拍賣展會活動,培育書畫藝術品拍賣、交易、消費市場。實施“互聯網+”和“文化+”發展戰略,大力發展文化電子商務。堅持“走出去”戰略,開發內江特色文創產品積極參加深圳、義烏、敦煌文博會,進一步提升大千文化品牌的知名度。

      8、加快推進文旅融合深化文化體制改革。

      按照中央、省、市要求,完成機構改革任務。推動文化旅游強縣建設,推進成渝城市群文化旅游試驗區建設。持續推進國有文藝院團改革,不斷激發創新創作能力;積極推廣中華優秀傳統文化,大力支持地方戲曲傳承發展;深入推進“高清內江 智慧廣電”建設和媒體融合發展。

      二、部門預算單位構成

      內江市文化廣電新聞出版局部門下屬二級單位11個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位9個。主要包括:內江市文化廣電新聞出版局機關、內江市文化市場綜合執法支隊、內江市戲劇創作研究室、內江市大千文化旅游產業園管委會、內江市美術館、內江市圖書館、內江市文化館、內江市藝術交流發展中心、內江市川劇團、內江市廣播電視臺、內江市廣播電臺。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,市文廣新局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入6975.10萬元、政府性基金預算撥款收入190萬元、上年結轉525.09萬元。支出包括:教育支出21.58萬元、文化旅游體育與傳媒支出6210.08萬元、社會保障和就業支出689.51萬元、衛生健康支出302.81萬元、城鄉社區支出190萬元、住房保障支出276.21萬元。市文廣新局部門2019年收支總預算7690.19萬元。

      (一)收入預算情況

      市文廣新局部門2019年收入預算7690.19萬元,其中:財政撥款收入7690.19萬元,占100%。

      (二)支出預算情況

      市文廣新局2019年支出預算7690.19萬元,其中:基本支出6157.34萬元,占80%;項目支出1007.76萬元,占13.1%;上年結轉525.09萬元,占6.9%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      市文廣新局部門2019年財政撥款收支總預算7690.19萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入6975.10萬元、政府性基金預算撥款收入190萬元、上年結轉525.09萬元。支出包括:教育支出21.58萬元、文化旅游體育與傳媒支出6210.08萬元、社會保障和就業支出689.51萬元、衛生健康支出302.81萬元、城鄉社區支出190萬元、住房保障支出276.21萬元。市文廣新局部門2019年收支總預算7690.19萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款結構情況

      市文廣新局部門2019年一般公共預算當年撥款6975.10萬元,比2018年預算數減少15.37萬元。主要是公用經費減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      教育支出21.58萬元,占0.3%、文化旅游體育與傳媒支出5684.99萬元,占81.5%、社會保障和就業支出689.51萬元,占9.9%、衛生健康支出302.81萬元,占4.3%、住房保障支出276.21萬元,占4%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為21.58萬元,主要用于單位正常運轉的基本培訓費支出。

      2、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):2019年預算數為212.17萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      3、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為100萬元,主要用于:彌補單位正常運轉及其他項目支出。

      4、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項):2019年預算數為352.88萬元,主要用于:市圖書館正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      5、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀念機構(項):2019年預算數為478.49萬元,主要用于:市大千園正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)藝術表演場所(項):2019年預算數為30萬元,主要用于內江劇場設施設備維修(護)費支出等。

      7、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)藝術表演團體(項):2019年預算數為1320.58萬元,主要用于政府購買惠民演出服務、電影公司改制人員工資待遇補差、大千演藝公司專職演員工資及社保支出及單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):2019年預算數為479.26萬元,主要用于:市文化館正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):2019年預算數為146.42萬元,主要用于:市創研室和非遺中心正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化市場管理(項):2019年預算數為151.38萬元,主要用于:市執法支隊正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物和旅游(款)文物保護(項):2019年預算數為30萬元,主要用于大千園省級文物保護單位鷺瀾洞崖墓群、百丈名山石牌坊文物保護維修項目專項補助。

      12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):2019年預算數為4萬元,主要用于單位后勤保障。

      13.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項):2019年預算數為14.76萬元,主要用于公益電影放映補助及監控平臺維護。

      14.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播(項):2019年預算數為503.68萬元,主要用于:市電視臺正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      15.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項):2019年預算數為1854.57萬元,主要用于:市電視臺正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      16、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項):2019年預算數為6.8萬元,主要用于:京劇團老藝人體檢費和詩詞楹聯協會經費。

      17、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為30.86萬元,主要用于市文廣新局機關離退休費支出等。

      18、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為21.14萬元,主要用于文廣新局下屬事業單位離退休費支出等。

      19、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為511.89萬元,主要用于市文廣新局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險繳費支出。

      20、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為118.39萬元,主要用于市文廣新局下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的職業年金繳費支出。

      21、社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為7.23萬元,主要用于支付遺屬生活補助,

      22、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為35.1萬元,主要用于市文廣新局機關及下屬執法支隊按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險繳費支出。

      23、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為226.9萬元,主要用于下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險繳費支出。

      24、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為40.81萬元,主要用于市文廣新局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的公務員員醫療補助保險繳費支出。

      25、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為276.21萬元,主要用于市文廣新局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金繳費支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      內江市文化廣電新聞出版局部門2019年一般公共預算基本支出6157.34萬元,其中:

      人員經費4361.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費1795.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      內江市文化廣電新聞出版局部門2019年“三公”經費財政撥款預算數40.73萬元,其中:因公出國(境)經費無支出,公務接待費14.64萬元,公務用車購置及運行維護費26.09萬元。

      (一)因公出國(境)經費無支出。  

      (二)公務接待費較2018年預算減少25.3%,主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平,無公務用車購置費。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      本部門政府性基金預算2019年當年撥款190萬元。  

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      本部門無國有資本經營預算支出。

      十、其他情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年,本部門下屬局機關及參照公務員法管理的事業單位內江市文化市場綜合執法支隊的機關運行經費財政撥款預算為102.58萬元,比2018年預算增加11.12萬元,增長12.16 %。

      (二)政府采購情況

      2019年,本部門安排政府采購預算61.10萬元,主要用于采購辦公設備14.60萬元,采購廣播電影電視設備25萬元,信息化建設運行及維護21.5萬元。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年底,內江市文化廣電新聞出版局部門共有車輛5輛,其中:一般公務用車2輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市文化廣電新聞出版局部門編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 1007.76萬元。

      十一、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

      5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

      8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      9.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):指局機關用于保障機構正常運行及開展日常工作的基本支出。

      11. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項):指局機關用于日常運轉及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

      12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項):指內江市圖書館人員工資及開展正常工作的基本支出。

      13. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化展示及紀念機構(項):指內江市大千管委會和內江市美術館人員工資及開展正常工作的基本支出

      14. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)藝術表演(項):指市藝術交流發展中心和市川劇團人員工資及開展正常工作的基本支出。

      15. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):批市文化館人員工資及開展正常工作的基本支出。

      16. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項):指市創研室及市非遺中心人員工資及開展正常工作的基本支出。

      17. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化市場管理(項):指市文化市場綜合執法支隊人員工資及開展正常工作的基本支出。

      18. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化支出(項):指市川劇團日常運轉的基本支出。

      19. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):指市級文物保護方面的支出。

      20.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):指市大千園物業管理、維修維護、水電費支出等方面的支出。

      21. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):指市電視臺人員工資、日常運轉等方面的基本支出。

      22. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):指市電視臺人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

      23. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)電影(項):指原內江市電影發行放映公司人員保障以及公益電影放映市級配套資金。

      24.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款):指市詩詞楹聯協會日常運轉基本支出。

      25.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):歸口管理的行政單位離退休(項):指市文廣新局機關離退休費支出等。

      26.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指文廣新局下屬事業單位離退休費支出等。

      27.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指市文廣新局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本養老保險繳費支出。

      28.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):機關事業單位職業年金繳費支出(項):指市文廣新局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的職業年金繳費支出。

      29.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款):其他殘疾人事業支出(項):指殘疾人事業方面的支出。

      30.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款):其他城市生活救助(項):指市文廣新局機關及下屬單位遺屬補助。

      31..醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款):其他公共衛生支出(項):指公共衛生方面的支出。

      32.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):行政單位醫療(項):指市文廣新局機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療支出。

      33.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):事業單位醫療(項):指市文廣新局下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療支出。

      34.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):公務員醫療補助(項):指市文廣新局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納公務員醫療補助支出

      35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指市文廣新局機關及下屬事業單位按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

      36.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      37.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      38.“三公”經費:納入內江市文化廣電新聞出版局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      39.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支總表

      表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019年部門預算項目績效目標
    附 件:
    預算公開表
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